某日闲的无聊,去废品收购站淘宝,发现一标明为机密文件的《审计报告》颇有意思,现摘录如下:
《关于对xx办原主任xx同志的审计意见》
受市委组织部委托,我局于x年x月x日对xx办原主任xx同志任职期间的经济责任进行了报送审计 。现将审计结果报告如下:
一、基本情况:(略)
二、审计结果:(略)
三、存在问题及处理意见:
(一)挤占挪用专项资金8·25万元。根据《处罚规定》第五条、第九条之规定,处于10%罚款计8250元,上缴财政并及时归还挤占挪用资金。
(二)超范围列支26·3252万元。根据《现金管理暂行条理实施细则》第二十条第一款之规定,处以10%罚款计2·6325万元,上缴财政。
(三)不合规票据支出20·89万元。根据《处罚规定》处于10%罚款计2·089万元。上缴财政。
(四)未经审核签字票据支出3·668万元。根据《中华人民共和国会计法》第四十二条第四款之规定,处以2000元罚款,上缴财政并立即补办审批手续。
(五)该单位会计帐第21号记帐凭证无原始票据,支出300万元,会计分录为“借款”。建议会计人员对其进行调查处理。
(六)通过审计,发现市财政05年元月底欠拨该单位xx专项资金620·3万元未及时拨付到位,建议市财政今后应按照xx资金计划按时拨付,确保xx工程顺利完成。
四、审计评价:
xx同志在任职期间,能够贯彻市委市政府及主管部门的方针政策,认真执行财经法规,财务收支基本真实,经济活动基本合法,内控制度基本健全,并能积极争取资金,遵守会计法规,坚持财务审批手续,保证了我市xx事业的顺利开展。
市审计局 x年x月x日
本文已被编辑[朱文科]于2005-9-28 11:40:06修改过
本文已被编辑[朱文科]于2005-9-28 11:41:09修改过
-全文完-
▷ 进入古文的文集继续阅读喔!